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临沂市交通运输局

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2015年临沂市交通运输局部门预算
[字号: ] 2015-04-02     阅读次数:

目录

第一部分   概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分   2015年部门预算表

一、2015年收支预算总表

二、2015年支出预算表

三、2015三公经费支出预算表

第三部分   2015部门预算情况说明

第一部分      

一、单位基本情况及主要职能

 临沂市交通运输局是主管全市交通行业的市政府工作部门。主要职责是:贯彻执行国家、省关于交通工作的方针、政策和法律、法规,根据我市国民经济和社会发展需要,拟定全市交通发展战略、政策规定和行业发展规划、中长期规划、年度计划并组织实施;负责全市公路及其附属设施的建设、养护和管理,监督管理公路、水路、城市公交、出租交通运输市场;协调道路、水路与其它运输方式的衔接。

二、部门预算单位构成

临沂市交通运输局部门预算包括:临沂市交通运输局机关本级预算,还包括临沂市交通运输管理指挥中心、临沂市农村公路管理处、临沂市地方海事局、临沂市交通工程质量监督站、临沂市交通通信站、临沂市交通投资公司等9个非独立核算局属事业单位预算。

纳入临沂市交通运输局2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

临沂市交通运输局机关

2

临沂市交通运输管理指挥中心

3

临沂市农村公路管理处

4

临沂市地方海事局

5

临沂市交通工程质量监督站

6

临沂市交通通信站

7

临沂市交通投资公司

 

8

临沂市交通局生活服务站

9

临沂市交通规划设计院

10

临沂市交通信息处

 

第二部分  2015年部门预算表

1.2015年临沂市交通运输局部门收支预算总表

                                              单位:万元

   

   

   

2015年预算

   

2015年预算

 一、财政拨款收入

6022.05 

 按功能科目

 

     财力拨款(补助)

3318.05 

工资福利支出 

1689.94 

     纳入预算管理的行政性收费

204.00 

对个人和家庭的补助支出 

380.14 

     纳入预算管理的专项收入

 

商品和服务支出(日常公用) 

351.12 

     国有资源(资产)有偿使用收入

 

离退休公用支出 

48.00 

     罚没收入

2500.00 

业务经费类支出

3552.85 

     其他预算内资金

 

 

 

 二、财政专户核拨资金

 

 

 

 三、纳入预算管理的政府性基金收入

 

 

 

 四、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

6022.05 

本年支出合计

6022.05 

 五、上级补助收入

 

 上缴上级支出

 

 六、上年结转、结余

 

 结转下年

 

     其中:一般公共预算结转

 

 

 

       政府性基金结转

 

 

 

       专户结转

 

 

 

收入总计

6022.05 

支出总计

6022.05

附:表2.2015年临沂市交通运输局部门支出预算表

3. 2015年“三公”经费支出预算表

                                             单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

146.00

0.00

130.00

0.00

130.00

16.00

  

第三部分  2015年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关及所属九个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。

(二)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。  

(三)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2015年收入预算为6022.05万元,全为财政拨款收入。

2015年支出预算为6022.05 万元,其中:一般公共服务支出5486.43万元,社会保障和就业支出535.62 万元。

三、“三公”经费预算情况

2015年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等三公经费预算共146.00  万元。

 (一)因公出国(境)费预算0 万元。包括单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(二)公务用车购置和运行维护费预算130.00万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费预算16.00万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 




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