第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
贯彻执行国家、省、市关于城市公交客运管理的方针政策、法律法规;拟订城市公共客运发展规划和管理办法并组织实施;负责城市公共客运交通企业的资质审核工作;负责城市公共客运交通基础设施及运营车辆车体广告的管理工作;负责公交客运各项管理费用的收缴工作;制定公共客运服务规范并进行检查监督。
二、部门预算单位构成
临沂市城市公共客运管理办公室部门预算只包括本级预算单位一个。
纳入临沂市城市公共客运管理办公室2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
序号
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单位名称
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备注
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1
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临沂市城市公共客运管理办公室
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2
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第二部分 2016年部门预算表
表1.2016年临沂市城市公共客运管理办公室部门收支预算总表
单位:万元
收 入
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支 出
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项 目
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2016年预算
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项 目
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2016年预算
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一、财政拨款收入
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350.08
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-、基本支出
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350.08
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财力拨款(补助)
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工资福利支出
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247.45
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纳入预算管理的行政性收费
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对个人和家庭补助支出
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67.95
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纳入预算管理的专项收入
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商品和服务支出
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34.58
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国有资源(资产)有偿使用收入
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离退休公用支出
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0.10
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罚没收入
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政府住房基金收入
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其他预算内资金
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二、财政专户核拨资金
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三、纳入预算管理的政府性基金收入
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四、其他收入
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本年收入合计
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350.08
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本年支出合计
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350.08
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五、上级补助收入
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上缴上级支出
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六、上年结转、结余
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结转下年
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其中:一般公共预算结转
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政府性基金结转
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专户结转
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收入总计
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350.08
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支出总计
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350.08
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附:表2.2016年临沂市城市公共客运管理办公室部门支出预算表
表3. 2016年“三公”经费支出预算表
单位:万元
总计
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因公出国(境)经费
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公务用车购置和运行维护费
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公务接待费
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小计
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公务用车购置经费
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公务用车运行维护费
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15.73
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15.73
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15.73
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第三部分 2016年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
(一)按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关及所属 1 个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。
(二)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。
(三)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2016年收入预算为 350.08 万元,其中:财政拨款收入350.08 万元。
2016年支出预算为 350.08 万元,其中:一般公共服务支出 293.03万元。社会保障和就业支出57.05万元。
三、“三公”经费预算情况
2016年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共 15.73 万元
,与2015年预算数减少24.37万元,降低60.77%,其中,公务用车购置和运行维护费减少23.27万元,降低59.67%,公务接待费减少1.1万元,降低100%,因公出国(境)费均为零,无变化。
(一)因公出国(境)费预算 0 万元。包括单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(二)公务用车购置和运行维护费预算 15.73 万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费预算 0 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附:2016年支出预算表